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【课程介绍】企业内部控制审计指引实施意见

2016/08/25  来源: USDT官网   字体:  打印

2011年10月11日中国注册会计师协会印发《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号),自2012年1月1日起施行。对执行内部控制审计各个关键环节的要求进行提醒、补充和细化,对注册会计师执行企业内部控制审计业务具有较强的指导意义。本课程对企业内部控制审计重点内容进行讲解,希望能够帮助大家更好的开展内部审计工作。

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